4月26日上午,置業(yè)公司召開內(nèi)審問題整改暨風險隱患自查梳理專題會議,該公司領導班子成員及全體中層干部參會,會議由公司總經(jīng)理姜志鋼主持。
會議聽取了置業(yè)公司各部門關于內(nèi)審問題整改及風險隱患自查梳理工作的匯報,并就匯報情況進行點評。
會議強調(diào),內(nèi)部審計工作是強化企業(yè)內(nèi)控管理、防范化解經(jīng)營風險的重要手段。一要提高認識,加快內(nèi)審問題處置,切實將審計成果運用到提升公司經(jīng)營管理中;二要及時制定整改方案和措施,對已發(fā)現(xiàn)的風險隱患逐一研究、逐一化解、逐一落實、逐一銷賬,確保相關部署要求落地見效;三要嚴格問責問效,強化源頭防控和督導考核,實時掌握風險化解進度,推動風險防范化解工作與公司年度重點任務相銜接,進一步完善風險預警機制。