為強化企業(yè)內(nèi)控管理,防范化解經(jīng)營風(fēng)險,近日,置業(yè)公司對本部及下屬子公司開展了為期三周的內(nèi)部審計。
此次審計工作由第三方會計事務(wù)所牽頭負(fù)責(zé),通過資產(chǎn)盤點、抽查會計記錄和審閱相關(guān)經(jīng)濟活動資料等方式,對公司2021年7月至2022年12月財務(wù)管理、工程管理、行政管理、款項支付、三公經(jīng)費管理等重要經(jīng)營工作進行了詳細(xì)梳理檢查。
目前,現(xiàn)場審計工作已完成,下一步參審單位將結(jié)合檢查情況出具分析報告。